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  发布机构: 县新闻中心 发文日期: 2017-09-08 10:25:37
  文    号: 主 题 词:
 

壶关县新闻中心2017年部门预算
 

 

公开表一

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:元

收      入

支           出

  项     目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

1,115,823.00

 一般公共服务

821,791.00

 (一)公共预算财政拨款

1,115,823.00

 公共安全

 

 (二)政府性基金预算财政拨款

 

 教育

 

二、上年结转

157,540.52

 科学技术

 

 (一)公共预算财政拨款

157,540.52

 文化体育与传媒

 

 (二)政府性基金预算财政拨款

 

 社会保障和就业

153,278.00

 

 

 医疗卫生

48,787.00

 

 

 节能环保

 

 

 

 城乡社区事务

 

 

 

 农林水事务

 

 

 

 交通运输

 

 

 

 资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 商业服务业等事务

 

 

 

 国土资源气象等事务

 

 

 

 粮油物资管理事务

 

 

 

 住房保障支出

91,967.00

收入总计

1,273,363.52

支出总计

1,115,823.00

公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

813,181.00

813,181.00

 

1,115,829.00

1,115,829.00

 

37.22%

37.22%

 

201

 一般公共服务支出

694,898.00

694,898.00

 

821,797.00

821,797.00

 

18.26%

18.26%

 

  20133

    宣传事务

694,898.00

694,898.00

 

821,791.00

821,791.00

 

18.26%

18.26%

 

    2013301

      行政运行【宣传事务】

481,557.00

481,557.00

 

590,730.00

590,730.00

 

22.67%

22.67%

 

    2013350

      事业运行【宣传事务】

213,341.00

213,341.00

 

231,061.00

231,061.00

 

8.31%

8.31%

 

210

  医疗卫生与计划生育支出

41,027.00

41,027.00

 

48,787.00

48,787.00

 

18.91%

18.91%

 

  21005

    医疗保障

41,027.00

41,027.00

 

48,787.00

48,787.00

 

18.91%

18.91%

 

    2100502

      事业单位医疗

41,027.00

41,027.00

 

48,787.00

48,787.00

 

18.91%

18.91%

 

221

  住房保障支出

77,256.00

77,256.00

 

91,967.00

91,967.00

 

19.04%

19.04%

 

  22102

    住房改革支出

77,256.00

77,256.00

 

91,967.00

91,967.00

 

19.04%

19.04%

 

2210201

      住房公积金

77256

77256

 

91967

91967

 

19.04%

19.04%

 

208

  社会保障和就业支出

 

 

 

153,278.00

153,278.00

 

 

 

 

  20805

    行政事业单位离退休

 

 

 

153,278.00

153,278.00

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

153278

153278

 

 

 

 

公开表三

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

合计

1,115,823.00

 

一、工资福利支出

968,456.00

 

  基本工资

390,660.00

 

  津贴补贴

259,896.00

 

  奖金

32,555.00

 

  社会保障缴费

153,278.00

 

  绩效工资

83,280.00

 

  医疗保障

48,787.00

 

二、商品和服务支出

21,000.00

 

  办公费

10,000.00

 

  印刷费

 

 

  邮电费

1,000.00

 

  差旅费

 

 

  维修(护)费

 

 

  会议费

 

 

  培训费

 

 

  公务接待费

10,000.00

 

  工会经费

 

 

  公务用车运行维护费

 

 

  其他交通费用

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

三、对个人和家庭的补助

126,367.00

 

  离休费

 

 

  生活补助

 

 

  奖励金

 

 

  住房公积金

91,967.00

 

  采暖补贴

34,400.00

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

公开表四

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:新闻中心

单位:元

项目

预算数

合计

 

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

10000

3、公务用车费

0

其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

政府性基金预算支出表

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表六

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:元

收      入

支           出

  项     目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算资金

1,115,823.00

 一般公共服务

821,791.00

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 公共安全

 

三、纳入专户管理的事业资金

 

 教育

 

四、其他收入

 

 科学技术

 

五、上年结转

157,540.52

 文化体育与传媒

 

 

 

 社会保障和就业

153,278.00

 

 

 医疗卫生

48,787.00

 

 

 节能环保

 

 

 

 城乡社区事务

 

 

 

 农林水事务

 

 

 

 交通运输

 

 

 

 资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 商业服务业等事务

 

 

 

 国土资源气象等事务

 

 

 

 粮油物资管理事务

 

 

 

 住房保障支出

91,967.00

收入总计

1,273,363.52

支出总计

1,115,823.00

公开表七

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

单位:元

项目

 

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,115,829.00

1,115,829.00

 

201

 一般公共服务支出

821,797.00

821,797.00

 

  20133

    宣传事务

821,791.00

821,791.00

 

    2013301

      行政运行【宣传事务】

590,730.00

590,730.00

 

    2013350

      事业运行【宣传事务】

231,061.00

231,061.00

 

210

  医疗卫生与计划生育支出

48,787.00

48,787.00

 

  21005

    医疗保障

48,787.00

48,787.00

 

    2100502

      事业单位医疗

48,787.00

48,787.00

 

221

  住房保障支出

91,967.00

91,967.00

 

  22102

    住房改革支出

91,967.00

91,967.00

 

2210201

      住房公积金

91967

91967

 

208

  社会保障和就业支出

153,278.00

153,278.00

 

  20805

    行政事业单位离退休

153,278.00

153,278.00

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

153278

153278

 

公开表八

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

单位:元

项目

 

2016年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

813,181.00

813,181.00

 

201

 一般公共服务支出

694,898.00

694,898.00

 

  20133

    宣传事务

694,898.00

694,898.00

 

    2013301

      行政运行【宣传事务】

481,557.00

481,557.00

 

    2013350

      事业运行【宣传事务】

213,341.00

213,341.00

 

210

  医疗卫生与计划生育支出

41,027.00

41,027.00

 

  21005

    医疗保障

41,027.00

41,027.00

 

    2100502

      事业单位医疗

41,027.00

41,027.00

 

221

  住房保障支出

77,256.00

77,256.00

 

  22102

    住房改革支出

77,256.00

77,256.00

 

2210201

      住房公积金

77256

77256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算编报说明

 一、主要职责

(一)紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以《壶关报》为平台,沟通上下媒体关系,掌握工作动态,采访报道全县各项中心工作和先进典型,宣传壶关的对外形象。

(二)协调全县各新闻媒体单位宣传工作,强化新闻业务管理。做好外来记者的登记接待工作,配合采写新闻稿件,与各乡镇、各单位建立新闻采访接待联系制度,严格执行新闻记者接待规定,规范新闻采访秩序。

(三)搞好通讯员队伍建设,培养高素质的通讯员队伍。负责各口、各乡镇《壶关报》特约通讯员的联系、培训、考核、表彰。

(四)针对全县重大问题、重要活动和突发事件,受县委、县政府委托负责举办新闻发布会。

(五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及人员编制

壶关县新闻中心是全额拨款的正科级参照公务员法执行的事业单位,人员编制数12人,实有人数10人;壶关县新闻采编中心是全额拨款的正股级事业单位,人员编制数6人,实有人数4人。

三、预算经费构成

    主要包含工资福利经费968456元、对个人和家庭补助经费126367元、公用经费21000元、项目经费0元。

四、“三公”经费增减变化及原因

    2017年预算“三公”经费10000元,较2016年减少0%,主要是因为我单位近年来认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,采取有力措施,大大降低了行政成本。

 
   
   
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